柳州市市场监督管理局2021年部门预算公开说明

来源: 柳州市市场监督管理局  |   发布日期: 2021-04-25 15:45    |  作者: 柳州市场监管局财务科

柳州市市场监督管理局

2021年部门预算公开说明

第一部分:柳州市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市市场监督管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市市场监督管理局概况

一、主要职责

(一)负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织指导消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大产品质量事故调查,推行缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准,实施标准化发展战略,规范标准化活动。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十六)负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作,拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十七)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十八)监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

(十九)负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十)负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

(二十一)价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销和打击传销办公室)。依法监督管理价格收费行为,组织指导商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。指导价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置情况

柳州市市场监督管理局共有直属单位7个。其中:

(一)行政单位2个,是柳州市市场监督管理局北部生态新区分局;

(二)全额拨款事业单位5个,分别是柳州市质量检验

检测研究中心、柳州市消费者权益保护中心、柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心、柳州市计量技术测试研究所、柳州市标准技术和知识产权研究中心。

机关本级内设32个科室,分别为:办公室、综合规划科、政策法规科、执法和反垄断科、登记注册科、市场信用监督管理科、个体私营经济监督管理科(小微党建)、价格监督检查和反不正当竞争科(打传办)、网络交易监督和消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品安全检测)、食品协调和应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品与食盐安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护和促进科、商标监督管理科、科技信息科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传和交流合作科、财务和审计科、人事教育科、离退休人员工作科、机关党委(工会)。

第二部分:柳州市市场监督管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算13049.17万元,同比增加609.82万元,同比增长5%,收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算13049.17万元,同比增加609.82万元,同比增长5%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款13047.87万元,占收入总预算99.99%,同比增加609.82万元,同比增长4.9%,增加的原因:一是我局的直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后,因此2021年的基本经费、项目相应增加;二是加大办案力度,特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚,开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加;三是我局2021年建设知识产权运营公共服务平台项目支出增加;四是知识产权创造奖励资金投入增加。

(二)上年结余(结转)收入1.30万元,占收入总预算0.01%,同比增加0万元,同比增长0%。

2021年收入预算总体增加主要是我局新成立了一个直属单位(柳州市消费者权益保护中心),纳入预算管理的非税收入安排的资金增加,增加的主要原因:一是我局的直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后,因此2021年的基本经费、项目相应增加;二是加大办案力度,特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚,开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加;三是我局2021年建设知识产权运营公共服务平台项目支出增加;四是知识产权创造奖励资金投入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算13049.17万元,基本支出预算8238.56万元,占支出总预算的63.13%,同比增加55.26万元,同比增长0.68%。项目支出预算4810.61万元,占支出总预算的36.87%,同比增加554.56万元,同比增长13.03%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1.一般公共服务支出10012.46万元;占支出总预算76.73%,同比增加288.90万元,同比增长2.97%,增加的主要原因:一是我局的直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后,因此2021年的基本经费、项目相应增加;二是我局2021年新调入人员增加,人员经费及公用经费相应增加;三是加大办案力度,特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚,开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。

2.科学技术支出400万元,占支出总预算3.06%,同比增加300万元,同比增长300%,增加的原因:一是我局2021年建设知识产权运营公共服务平台项目支出增加;二是知识产权创造奖励资金投入增加。

3.社会保障和就业支出1536.03万元,占支出总预算11.77%,同比增长77.13万元,同比增长5.29%,增加的原因:一是柳州市消费者权益保护中心于2020年5月新成立,人员的增加各项社保缴费增加;二是退休人员较上年退休人数有增加,因此退休人员生活补助经费增加;三是调整社保缴费基数,因此社保缴费略有增加。

4.卫生健康支出505.98万元,占支出总预算3.88%,同比减少85.88万元,同比下降14.51%,减少的原因:公务员医疗补助缴费的时间调整,2021年公务员医疗补助预算数相应减少。

 5.住房保障支出594.70万元,占支出总预算4.56%,同比增加29.67万元,同比增长5.25%,增加的原因:一是柳州市消费者权益保护中心于2020年5月新成立,由于人员的增加公积金支出增加;二是我局调入人员的公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算8238.56万元,占一般公共预算拨款支出预算63.13%,同比增加55.26万元,同比增长0.68%,增加的原因:一是我局直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后,因此2021年的人员经费增加;二是我局2021年新调入人员的人员经费及公用经费、社会保障、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

2.项目支出预算4810.61万元;占支出总预算36.87%,同比增加554.56万元,同比增长13.03%,增加的原因:一是我局直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,消费者权益保护中心项目支出增加;二是加大办案力度,特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚,开展此项工作使用纳入预算管理的非税收入安排的支出增加;三是我局2021年建设知识产权运营公共服务平台项目支出增加;四是知识产权创造奖励资金投入增加。

2021年支出预算总体增加主要是机构新成立、人员增加、纳入预算管理的非税收入安排的资金增加等,增加的主要原因:一是我局直属单位柳州市消费者权益保护中心于2020年5月成立,2021年项目支出增加;二是加大办案力度,特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚,开展此项工作使用纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加;三是我局2021年建设知识产权运营公共服务平台项目支出增加;四是知识产权创造奖励资金投入增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算13049.17万元, 收入包括:一般公共预算拨款13047.87万元,上年结转结余1.3万元;支出包括:一般公共服务支出10012.46万元,科学技术支出400万元,社会保障和就业支出1536.03万元,卫生健康支出505.98万元,住房保障支出594.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出13047.87万元,其中:基本支出8238.56万元,项目支出4809.31万元,具体支出预算如下:

(一)2013801行政运行(市场监督管理事务)支出2807.22万元,全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费开支。

(二)2013802一般行政管理事务 (市场监督管理)457.72万元,全部为项目支出。主要用物业管理费、维修费、宣传费、办公设备购置费、聘用人员经费、公务用车辆购置费支出。

(三)2013804市场主体管理支出641.66万元,全部为项目支出。主要用于企业信用监管经费、创食品安全城市工作、特种设备安全监察、餐饮服务监管、非公党建、产品质量监督抽查、四品一械安全整顿执法及检验检测、网络商品交易监管、食品安全协调工作、深入实施质量强市战略工作、消费者维权经费、商标广告监管等支出。

(四)2013805市场秩序执法支出377.62万元,全部为项目支出。主要用于立法及行政复议、执法办案专项、打击传销、物价管理、重大活动餐饮服务食品安全保障等支出。

(五)2013808信息化建设(市场监督管理事务)支出221.76万元,全部为项目支出。主要用于信息化建设、12135指挥中心平台建设等支出

(六)2013810质量基础支出395.88万元,全部为项目支出。主要用于百城千万企业对标达标工作、企业产品和服务标准自我声明公开标准评价、计量及认证认可专项工作、安全生产、技术机构装备和设备更新改造、柳州螺蛳粉检验检测能力建设等支出。

(七)2013812药品事务支出44.68万元,全部为项目支出。主要用于药品安全监管、向社会购买药品不良反应监测工作服务、防艾禁毒工作等支出。

(八)2013813医疗器械事务支出38万元,全部为项目支出。主要用于医疗器械监督、疫情防控医疗器械应急抽检、完成市本级各类医疗器械产品检验检测等支出。

(九)2013814化妆品事务支出14.1万元,全部为项目支出。主要用于保健食品、化妆品监管、特殊食品监管等支出。

(十)2013815质量安全监管562.94万元,全部为项目支出。主要用于电梯应急处置服务平台运维、系统质保维护服务、农产品专项检验、动物产品专项检验、粮油产品专项检验、实验室运行等支出。

(十一)2013816食品安全监管支出322.86万元,全部为项目支出。主要用于食品安全监管、千人检测样本量检测、食品抽检等支出。

(十二)2013850事业运行(市场监督管理事务)支出2738万元,全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业人员经费及公用经费支出。

(十三)2013899其他市场监管事务支出1388.73万元,全部为项目支出。主要用于计量所物业管理费、劳务派遣经费、扶贫驻村专项工作等支出。

(十四)2060499其他技术研究与开发支出400万元,全部为项目支出。主要用于知识产权运营公共服务平台(一期)建设、知识产权创造奖励支出。

(十五)2080501行政单位离退休支出208.19万元,全部为基本支出。主要用于行政单位离退休人员生活补助等支出。

(十六)2080502事业单位离退休支出131.39万元,全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业单位离退休人员的生活补助等支出。

(十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792.94万元,全部为基本支出。主要用于干部职工的基本养老保险缴费支出。

(十八)2080506机关事业单位职业年金缴费支出396.48万元,全部为基本支出。主要用于干部职工的职业年金缴费支出支出。

(十九)2089999其他社会保障和就业支出7.05万元,全部为基本支出。主要用于其他社会保障和就业支出。

(二十)2101101行政单位医疗支出211.47万元,全部为基本支出。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(二十一)2101102事业单位医疗支出186.31万元,全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

(二十二)2101103公务员医疗补助支出108.19万元,全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(二十三)2210201住房公积金支出594.68万元,全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出8238.56万元,其中:

(一)人员经费7077.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费1161.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算243.91万元,比2020 年(上一年)预算209.35万元,同比增加34.56万元,同比增长16.51%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增0万元,与上年持平。主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费2021年预算20.91万元,同比减少4.31万元,同比下降17.09%,减少原因:严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求,按照只减不增的原则从严从紧编制三公经费预算,2021年度执行中三公经费原则上不予追加,接待费经费持续压减。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算223万元,同比增加38.87万元,同比增长21.11%,增加原因:2020年市财政局批准我局报废8辆公务用车,我局根据2021预算资金情况,决定更新购置4辆公务用车。主要用于公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中:

1.公务用车购置费2021年预算60万元,同比增加60万元,同比增长100%,主要用于购置车辆,增加原因:2020年市财政局批准我局报废8辆公务用车,我局根据2021预算资金情况,决定更新购置4辆公务用车。

2.公务用车运行维护费2021年预算163万元,同比减少21.13万元,同比下降11.48%,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少原因:严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求,按照只减不增的原则从严从紧编制三公经费预算,2021年度执行中三公经费原则上不予追加,公务车辆运行维护费持续压减。

(四)由于培训费未得到人社局相关批复,暂时无法在预算中公开,待得到人社局批复后,将在决算中根据实际批复情况予以公开。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1816.27万元,同比减少102.17万元,下降5.33%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算293.91万元,占政府采购预算的16.18%,同比减少1543.33万元,下降84%,减少的原因:集中采购目录限额由我局走内控制度自行采购,限额以上的我局委托第三方机构组织采购。

分散采购预算1522.36万元,占政府采购预算的83.82%,同比增加1441.16万元,增长1774.83%,增加的原因:集中采购目录限额由我局走内控制度自行采购,限额以上的我局委托第三方机构组织采购。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1814.97万元,通过上年结转安排采购支出预算1.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出1119.04万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算1117.74万元,通过上年结转安排购买服务支出预算1.30万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算1161.06万元,同比减少28.51万元,同比下降2.4%,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的原因: 一是严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求,按照只减不增的原则从严从紧编制三公经费预算,年度执行中三公经费原则上不予追加,三公经费持续压减;二是严格控制公用经费支出,进一步加强会议、水电、文件、办公用品等费用开支管理,从严审核,控制支出,切实做到厉行节约,不铺张浪费。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆76辆,其中,机关本级54辆,柳州市质量检验检测研究中心12辆,柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心4辆,柳州市计量技术测试研究所5辆,柳州市标准技术和知识产权研究中心1辆。按用途划分:执法执勤用车56辆,特种专业技术用车2辆,业务用车18辆。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市市场监督管理局2021年部门预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出1563.68万元。其中:机关本级有2个绩效考核项目,分别是:千人检测样本量检测经费,预算金额259.86万元;知识产权创造奖励,预算金额250万元。所属事业单位有3个绩效考核项目,分别是:实验室运行经费,预算金额444.07万元;原食药所同工同酬经费支出,预算金额353.75万元;民生计量器具强检经费,预算金额256万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。